【發(fā)布日期:2014-09-02】 【閱讀:次】
對集團及其子公司的內部控制制度進行檢查和評估,并對會計資料及其他有關經濟資料進行審計;督促檢查集團公司任命的中層以上管理人員(含子公司正副職領導),貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)和集團制定的章程、制度的情況,受理對上述人員的檢舉、控告,并進行查處;查處揮霍浪費、營私舞弊、嚴重瀆職、侵吞企業(yè)資產等行為;檢查督促工程項目建設、大宗物資采購、商業(yè)開發(fā)經營等實行公開招投標。
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